{"id":4482,"date":"2018-04-09T08:14:41","date_gmt":"2018-04-09T08:14:41","guid":{"rendered":"https:\/\/gv-asesores.net\/?p=4482"},"modified":"2018-06-28T13:52:38","modified_gmt":"2018-06-28T13:52:38","slug":"errores-autonomos-presentacion-iva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gv-asesores.net\/errores-autonomos-presentacion-iva\/","title":{"rendered":"Errores ti\u0301picos de auto\u0301nomos y empresas en la presentacio\u0301n del IVA"},"content":{"rendered":"

\"Errores<\/p>\n

Cada tres meses y a final de a\u00f1o, los empresarios deben presentar ante la Agencia Tributaria el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido (IVA). Se debe hacer con sumo cuidado, pues un error en dicha presentaci\u00f3n puede acarrear sanciones por parte de la entidad competente en cada Comunidad Aut\u00f3noma. Por ello, hay empresarios que deciden contratar servicios externos profesionales como el nuestro<\/a> para realizar este tr\u00e1mite y olvidarse de futuros problemas.<\/p>\n

Cuando \u00e9ste no es el caso, se suelen producir fallos. En este post vamos a analizar algunos de los errores t\u00edpicos de aut\u00f3nomos y empresas en la presentaci\u00f3n del IVA<\/strong> para que conozcas el alcance de la situaci\u00f3n y para que, por supuesto, presentes tus impuestos correctamente.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 hacemos mal al presentar el IVA?<\/b><\/h2>\n

No tener claros los plazos<\/b><\/h3>\n

Las declaraciones trimestrales de IVA<\/em> tienen como fecha tope los d\u00edas 20 de abril, julio y octubre<\/strong>. Para el cierre anual del IVA <\/em>el plazo termina el 30 de enero<\/strong> y hay que presentar tambi\u00e9n la declaraci\u00f3n del \u00faltimo trimestre. Por ello, te recomendamos que te establezcas alarmas para que no se te pase nunca la fecha tope de presentaci\u00f3n.<\/p>\n

\"asientos<\/p>\n

Errores en los datos de identificaci\u00f3n<\/b><\/h3>\n

Esto es muy poco probable que suceda puesto que hoy en d\u00eda tenemos digitalizados nuestros datos, pero s\u00ed que se puede dar que haya errores en los datos de identificaci\u00f3n <\/strong>de algunas de las facturas que presentemos. Esto con el nuevo sistema de env\u00edo del SII<\/strong> se solventa en el mismo momento en que se declara la factura.<\/p>\n

Confundir el trimestre<\/b><\/h3>\n

Puede parecer una tonter\u00eda, pero cualquier distracci\u00f3n puede afectar muy negativamente. Seg\u00fan el mes del a\u00f1o en el que nos encontremos<\/strong>, si bailamos los meses de presentaci\u00f3n de datos es posible que no nos demos cuenta hasta que repasemos el env\u00edo; y esto puede ser a toro pasado, cuando la fecha ya ha prescrito<\/strong>.<\/p>\n

Puedes hablar con la Agencia Tributaria para que anule la declaraci\u00f3n y volver a enviar los datos de nuevo siempre que el tiempo de presentaci\u00f3n no se haya agotado.<\/p>\n

Olvidarse de alguna factura<\/b><\/h3>\n

La Ley del IVA<\/a> obliga a introducir todas las facturas emitidas que se hayan expedido en ese trimestre.<\/strong> De ah\u00ed que tengas que revisar perfectamente el libro de ventas<\/em>. De todas maneras, si se te ha olvidado alguna, no te preocupes porque puedes presentar una declaraci\u00f3n complementaria fuera de fecha<\/strong>; lo \u00fanico negativo es que es probable que hayas incurrido en una sanci\u00f3n.<\/p>\n

\"cierre<\/p>\n

No desglosar bien los tipos de IVA<\/b><\/h3>\n

Si la empresa realiza diferentes actividades, es probable que haya que declarar facturas con distintos tipos de IVA<\/strong>. Hacienda tiene 4 a\u00f1os para revisar tus declaraciones<\/em>, por lo que si detecta este error podr\u00e1 solicitarte que abones la diferencia que has tenido e imponerte adem\u00e1s un recargo derivado de este.<\/p>\n

Por este motivo, es muy importante que prestes atenci\u00f3n en el momento en el que vayas a realizar este tipo de declaraci\u00f3n, puesto que un simple baile de cifras o de comas en un porcentaje puede derivar en un descuadre que seg\u00fan los importes sea perjudicial para tu empresa<\/em>.<\/p>\n

Como ves, estos errores t\u00edpicos de aut\u00f3nomos y empresas en la presentaci\u00f3n del IVA<\/strong> pueden parecerte una tonter\u00eda, pero no lo son y pueden llevarte a un problema complicado. As\u00ed que pon todo tu esfuerzo y dedicaci\u00f3n en exclusiva a este per\u00edodo de env\u00edo y, si no puedes, no te apetece o no sabes hacerlo, d\u00e9jalo en nuestras manos<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Cada tres meses y a final de a\u00f1o, los empresarios deben presentar ante la Agencia Tributaria el Impuesto sobre el Valor A\u00f1adido (IVA). Se debe hacer con sumo cuidado, pues un error en dicha presentaci\u00f3n puede acarrear sanciones por parte de la entidad competente en cada Comunidad Aut\u00f3noma. Por ello, hay empresarios que deciden contratar servicios externos profesionales como el nuestro para realizar este tr\u00e1mite y olvidarse de futuros problemas. Cuando \u00e9ste no es el caso, se suelen producir fallos. En este post vamos a analizar algunos de los errores t\u00edpicos de aut\u00f3nomos y empresas en la presentaci\u00f3n del IVA para que conozcas el alcance de la situaci\u00f3n y para que, por supuesto, presentes tus impuestos correctamente. \u00bfQu\u00e9 hacemos mal al presentar el IVA? No tener claros los plazos Las declaraciones trimestrales de IVA tienen como fecha tope los d\u00edas 20 de abril, julio y octubre. Para el cierre anual del IVA el plazo termina el 30 de enero y hay que presentar tambi\u00e9n la declaraci\u00f3n del \u00faltimo trimestre. Por ello, te recomendamos que te establezcas alarmas para que no se te pase nunca la fecha tope de presentaci\u00f3n. Errores en los datos de identificaci\u00f3n Esto es muy poco probable que suceda puesto que hoy en d\u00eda tenemos digitalizados nuestros datos, pero s\u00ed que se puede dar que haya errores en los datos de identificaci\u00f3n de algunas de las facturas que presentemos. Esto con el nuevo sistema de env\u00edo del SII se solventa en el mismo momento en que se declara la factura. Confundir el trimestre Puede parecer una tonter\u00eda, pero cualquier distracci\u00f3n puede afectar muy negativamente. Seg\u00fan el mes del a\u00f1o en el que nos encontremos, si bailamos los meses de presentaci\u00f3n de datos es posible que no nos demos cuenta hasta que repasemos el env\u00edo; y esto puede ser a toro pasado, cuando la fecha ya ha prescrito. Puedes hablar con la Agencia Tributaria para que anule la declaraci\u00f3n y volver a enviar los datos de nuevo siempre que el tiempo de presentaci\u00f3n no se haya agotado. Olvidarse de alguna factura La Ley del IVA obliga a introducir todas las facturas emitidas que se hayan expedido en ese trimestre. De ah\u00ed que tengas que revisar perfectamente el libro de ventas. De todas maneras, si se te ha olvidado alguna, no te preocupes porque puedes presentar una declaraci\u00f3n complementaria fuera de fecha; lo \u00fanico negativo es que es probable que hayas incurrido en una sanci\u00f3n. No desglosar bien los tipos de IVA Si la empresa realiza diferentes actividades, es probable que haya que declarar facturas con distintos tipos de IVA. 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